Faktúra č. DFB/25/0284

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0284
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 25.09.2025
  • Celková hodnota: 131,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 184/2025
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
184/2025 Objednávame si u Vás údržbársky materiál Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 ELTRA - ELMAT, s. r. o. 36455253 131,11 € 19.09.2025 27.09.2025 Objednávka
Tlačiť