Faktúra č. DFB/25/0279

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0279
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.09.2025
  • Celková hodnota: 58,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 177/2025
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
177/2025 Objednávame si u Vás tonery Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Ján Kundrík - ReCiD 32934386 58,33 € 15.09.2025 19.09.2025 Objednávka
Tlačiť