Faktúra č. DFB/25/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: jednorázové obaly K
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 178,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 41/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41/2025 Objednávame si u Vás jednorázové obaly K Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Peritech, s.r.o. 44894058 178,46 € 05.03.2025 13.03.2025 Objednávka
Tlačiť