Faktúra č. DFB/25/0029

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0029
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - oprava kopírky
  • Dátum doručenia: 23.01.2025
  • Celková hodnota: 65,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/2025
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14/2025 Objednávame si u Vás materiál - oprava kopírky Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 65,32 € 22.01.2025 25.01.2025 Objednávka
Tlačiť