Faktúra č. DFB/24/0341

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0341
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 28.10.2024
  • Celková hodnota: 553,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 212/2024
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
212/2024 Objednávame si u Vás údržbársky materiál Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 ELTRA - ELMAT, s. r. o. 36455253 553,25 € 28.11.2024 28.11.2024 Objednávka
Tlačiť