Faktúra č. DFB/24/0290

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0290
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.09.2024
  • Celková hodnota: 70,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 181/2024
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
181/2024 Objednávame si u Vás tonery Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 DRUCKER s.r.o. 44925417 70,01 € 16.09.2024 20.09.2024 Objednávka
Tlačiť