Faktúra č. DFB/24/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky Š
  • Dátum doručenia: 16.04.2024
  • Celková hodnota: 178,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 77/2024
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
77/2024 Objednávame si u Vás čistiace potreby Š Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Marián Pištej - PIŠTEJ o.s. 43331785 178,14 € 09.04.2024 22.04.2024 Objednávka
Tlačiť