Faktúra č. DFB/24/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: IT vybavenie - digitálna transformácia
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 2 438,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/2024
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/2024 Objednávame si u Vás zariadenia IT (digitálna transformácia) Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Ing. Oldřich Horáček 76065901 2 438,45 € 16.01.2024 08.02.2024 Objednávka
Tlačiť