Faktúra č. DFB/23/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 379,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 79/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
79/2023 Objednávame si u Vás kancelársky papier a hygienické potreby Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 ARC s.r.o. 35758309 379,66 € 02.05.2023 06.05.2023 Objednávka
Tlačiť