Faktúra č. DFB/23/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
  • IČO: 00161101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 19.04.2023
  • Celková hodnota: 134,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 64/2023
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
64/2023 Objednávame si u Vás tonery Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 DRUCKER s.r.o. 44925417 134,40 € 12.04.2023 27.04.2023 Objednávka
Tlačiť