Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0083/2022 Objednávame si u Vás chlieb ražný Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 108,10 € 14.10.2022 28.10.2022 Objednávka
DFB/22/0277 učebnice, knihy - edukačné publikácie Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 9 301,65 € 14.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFJ/22/0080 chlieb a zemplínsky koláč Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš 43485979 210,96 € 14.10.2022 03.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
159/2022 Objednávame si u Vás školenie "Inventarizácia majetku" Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 39,00 € 13.10.2022 14.10.2022 Objednávka
160/2022 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 81,55 € 13.10.2022 20.10.2022 Objednávka
161/2022 Objednávame si u Vás výmenu lampy v projektore Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 IKARO s.r.o. 31656544 24,00 € 13.10.2022 20.10.2022 Objednávka
156/2022 Objednávame si u Vás toner Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 IKARO s.r.o. 31656544 91,92 € 13.10.2022 20.10.2022 Objednávka
157/2022 Objednávame si u Vás školský materiál Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 31331131 522,79 € 13.10.2022 28.10.2022 Objednávka
DFB/22/0275 toner Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 IKARO s.r.o. 31656544 91,92 € 13.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0274 čistiace prostriedky škola + kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 494,70 € 13.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0276 videoseminár "Inventarizácia majetku" Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 39,00 € 13.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0273 čistiace prostriedky K Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 17,75 € 13.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
155/2022 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky škola + kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 494,70 € 12.10.2022 18.10.2022 Objednávka
DFB/22/0272 revízia telocvičného náradia Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 JMKE s.r.o. 52633055 120,00 € 12.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0271 nová verzia Magma Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0250 plyn - škola Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 000,00 € 12.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
147/2022 Objednávame si u Vás gumičky do pečiatok Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Cofin, a. s. 31690378 33,60 € 11.10.2022 12.10.2022 Objednávka
148/2022 Objednávame si u Vás gumičky do pečiatok Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Cofin, a. s. 31690378 18,00 € 11.10.2022 12.10.2022 Objednávka
DFB/22/0270 gumičky do pečiatok Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Cofin, a. s. 31690378 33,60 € 11.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0269 gumičky do pečiatok Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Cofin, a. s. 31690378 18,00 € 11.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »