DFB/22/0059 |
vývoz chemikálií |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
84,24 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
0022/2022 |
Objednávame si u Vás mäso, mäsové výrobky a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
|
3 163,19 € |
28.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
DFJ/22/0019 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
ALEX plus, spol. s. r. o. |
46787577 |
|
521,29 € |
25.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
lyžiarsky kurz |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Erika Meltzerová |
33090025 |
|
6 000,00 € |
25.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
039/2022 |
Objednávame si u Vás opravu kotla v kuchyni |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
PlynasPlus s.z.o. |
54250081 |
|
568,14 € |
25.02.2022 |
|
|
05.03.2022 |
|
|
Objednávka |
037/2022 |
Objednávame si u Vás tlačiva |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
200,00 € |
25.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0068 |
poistenie majetku - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
523,55 € |
24.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0056 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
9,60 € |
23.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
oprava kopírovacieho stroja |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
93,10 € |
23.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0057 |
www.strava.cz |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
|
117,60 € |
23.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0017 |
mäso, mäsové výrobky a potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Bujňák Štefan |
41544412 |
|
1 679,23 € |
18.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0018 |
zemplínsky koláč |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš |
43485979 |
|
106,92 € |
18.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
036/2022 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
9,60 € |
18.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
035/2022 |
Objednávame si u Vás obedy |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Marián Kolarčík |
41930291 |
|
126,32 € |
18.02.2022 |
|
|
05.03.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0052 |
odborná literatúra |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Verlag Dashofen, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
38,50 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
258,59 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
10,07 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
čistenie kanilizácie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
MP KANAL servis 2 s.r.o. |
46306056 |
|
120,00 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0051 |
vodné, stočné a povrchová voda - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 824,00 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0016 |
potraviny |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
913,85 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |