Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0208 predĺženie domény gjar-po.sk Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 SK-NIC, a.s. 35698446 48,00 € 10.08.2022 23.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0207 mobily Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,00 € 09.08.2022 23.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0202 údržbársky materiál Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 BADEX 40406199 206,76 € 08.08.2022 22.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0203 Registratúra - služba A Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 SWAN, a.s 35680202 60,00 € 08.08.2022 22.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0206 elektrická energia Š + K Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Energie2, a.s. 46113177 624,91 € 08.08.2022 22.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
122/2022 Objednávame si u Vás čerpadlo do jazierka Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 AQUAPOND s.r.o. 44988788 219,70 € 05.08.2022 08.08.2022 Objednávka
DFB/22/0204 čerpadlo filtračné do jazierka Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 AQUAPOND s.r.o. 44988788 219,70 € 05.08.2022 22.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0205 čistiace prostriedky K Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 187,37 € 05.08.2022 22.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
121/2022 Objednávame si u Vás čistenie a nastavenie projektorov Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 IKARO s.r.o. 31656544 420,00 € 04.08.2022 31.08.2022 Objednávka
DFB/22/0201 obedy Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Marián Kolarčik 41930291 621,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0200 údržbársky materiál Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 19,55 € 02.08.2022 22.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0199 toner Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 IKARO s.r.o. 31656544 41,52 € 02.08.2022 22.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0198 plyn - kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 400,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0197 plyn - škola Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 000,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
120/2022 Objednávame si u Vás študentské preukazy Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Viktor Ďuraš - TLAČIAREŇ VICTORIA 10662405 153,60 € 02.08.2022 25.08.2022 Objednávka
118/2022 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 187,37 € 01.08.2022 08.08.2022 Objednávka
114/2022 Objednávame si u Vás batérie Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE 40404196 50,00 € 01.08.2022 08.08.2022 Objednávka
117/2022 Objednávame si u Vás toner Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 IKARO s.r.o. 31656544 41,52 € 01.08.2022 08.08.2022 Objednávka
DFB/22/0196 batérie Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE 40404196 50,00 € 01.08.2022 22.08.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
115/2022 Objednávame si u Vás údržbársky materiál Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 75,31 € 01.08.2022 09.09.2022 Objednávka