Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2022/15/15i Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 11.10.2022 19.10.2022 21.11.2022 Ing. Marián Strýček, MBA Zmluva
2022/11/11i Rámcová dohoda - čistiace protriedky Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Fifty-fifty s.r.o. 36479861 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 400,00 € 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2023 11.10.2022 Mgr. Viera Kundľová riadieľka školy Zmluva
2022/11/11i Rámcová dohoda - čistiace protriedky Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov 00161101 Fifty-fifty s.r.o. 36479861 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 400,00 € 10.10.2022 12.10.2022 10.10.2023 11.10.2022 Mgr. Viera Kundľová riadieľka školy Zmluva
153/2022 Objednávame si u Vás schodisková rudla 3-kolesová Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 B2B Partner s.r.o. 44413467 88,80 € 10.10.2022 12.10.2022 Objednávka
129/2022 Objednávame si u Vás servisný zásah Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 IKARO s.r.o. 31656544 31,20 € 10.10.2022 12.10.2022 Objednávka
154/2022 Objednávame si u Vás batérie Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE 40404196 7,00 € 10.10.2022 20.10.2022 Objednávka
DFB/22/0265 Schodisková rudla 3-kolesová Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 B2B Partner s.r.o. 44413467 88,80 € 10.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0267 vývoz kuchynského odpadu Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 INTA, s.r.o. 34129863 55,20 € 10.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0266 servisný zásah kopírka Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 IKARO s.r.o. 31656544 31,20 € 10.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0264 servis vzduchotechniky K Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 C. C. S. s.r.o. 36445711 932,40 € 10.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0263 služba BTS a PO - škola + kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 BTS-PO s.r.o. 36491501 191,52 € 10.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0268 mobily Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,50 € 10.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0261 pevná linka - škola + kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovak Telecom, a.s. 35763469 33,53 € 10.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0260 pripojenie iSPIN Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0256 údržbársky materiál škola Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 37,62 € 07.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0258 iSPIN Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 07.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0259 Registratúra - služba A Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 SWAN, a.s 35680202 60,00 € 07.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0257 elektrická energia Š + K Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 Energie2, a.s. 46113177 1 480,19 € 07.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0262 služba civilnej ochrany - škola + kuchyňa Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 BTS-PO s.r.o. 36491501 90,00 € 06.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
DFB/22/0254 edukačné publikácie Génération A1 Gymnázium Jána Adama Raymana 00161101 UniKnihy.sk, s.r.o. 36683132 544,00 € 04.10.2022 01.11.2022 Ing. Daniela Bučková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »