2022/15/15i |
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
11.10.2022 |
19.10.2022 |
|
21.11.2022 |
Ing. Marián Strýček, MBA |
|
Zmluva |
2022/11/11i |
Rámcová dohoda - čistiace protriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov |
00161101 |
Fifty-fifty s.r.o. |
36479861 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 400,00 € |
10.10.2022 |
12.10.2022 |
10.10.2023 |
11.10.2022 |
Mgr. Viera Kundľová |
riadieľka školy |
Zmluva |
2022/11/11i |
Rámcová dohoda - čistiace protriedky |
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov |
00161101 |
Fifty-fifty s.r.o. |
36479861 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 400,00 € |
10.10.2022 |
12.10.2022 |
10.10.2023 |
11.10.2022 |
Mgr. Viera Kundľová |
riadieľka školy |
Zmluva |
153/2022 |
Objednávame si u Vás schodisková rudla 3-kolesová |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
88,80 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022 |
Objednávame si u Vás servisný zásah |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
31,20 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
154/2022 |
Objednávame si u Vás batérie |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Nikol Rusňáková - ELEKTRO LIVE |
40404196 |
|
7,00 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0265 |
Schodisková rudla 3-kolesová |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
88,80 € |
10.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0267 |
vývoz kuchynského odpadu |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
55,20 € |
10.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0266 |
servisný zásah kopírka |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
31,20 € |
10.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0264 |
servis vzduchotechniky K |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
C. C. S. s.r.o. |
36445711 |
|
932,40 € |
10.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0263 |
služba BTS a PO - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
191,52 € |
10.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0268 |
mobily |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,50 € |
10.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0261 |
pevná linka - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
33,53 € |
10.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0260 |
pripojenie iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0256 |
údržbársky materiál škola |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
37,62 € |
07.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0258 |
iSPIN |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0259 |
Registratúra - služba A |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
SWAN, a.s |
35680202 |
|
60,00 € |
07.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0257 |
elektrická energia Š + K |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 480,19 € |
07.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0262 |
služba civilnej ochrany - škola + kuchyňa |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
BTS-PO s.r.o. |
36491501 |
|
90,00 € |
06.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
edukačné publikácie Génération A1 |
Gymnázium Jána Adama Raymana |
00161101 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
36683132 |
|
544,00 € |
04.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Ing. Daniela Bučková |
|
Faktúra |