Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/24/0065 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 254,46 € 22.05.2024 29.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0104 služby počítačovej siete 4-6/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 17.05.2024 05.06.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0064 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 582,12 € 16.05.2024 29.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0095 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 391,30 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0096 spotreba energií 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 332,30 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0102 spotreba plynu 5/2024 Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 971,00 € 13.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0097 refundácia režijných nákladov na stravovanie 04/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Gymnázium, Komenského 13, Lipany 00161047 1 039,44 € 13.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0103 poplatky za mobilné hovory 4/2024 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 68,24 € 13.05.2024 22.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0100 Internet Web Standard 05/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.05.2024 16.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0101 VBA prístup - služby pevnej siete 05/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.05.2024 16.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0099 služby pevnej siete 5/2024 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,38 € 10.05.2024 16.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0062 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 539,50 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0063 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 241,05 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0093 zber a odvoz odpadu 04/2024 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 06.05.2024 10.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0098 oprava el. panvice v školskej jedálni Gymnázium Lipany 00161047 Michal Jedinák ml. 43385249 255,60 € 03.05.2024 10.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0092 tovar na opravu a údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 Domáce potreby, s.r.o. 44488149 302,35 € 03.05.2024 10.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0061 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 173,25 € 03.05.2024 13.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0060 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 291,70 € 03.05.2024 13.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0111 strava pre žiakov a učiteľov ERASMUS+ Gymnázium Lipany 00161047 PaulinaMach "Serduszko" Rirma Handlowo-Uslugowa 9451757477 134,57 € 03.05.2024 13.06.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0059 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 317,85 € 02.05.2024 13.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0056 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 313,43 € 30.04.2024 07.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0057 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 HORESKO s.r.o. 51196603 2 475,87 € 30.04.2024 07.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0058 zemiaky pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Ing. Matúš Urda 42235421 606,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0055 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 233,33 € 29.04.2024 07.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0089 Pranie a prenájom rohoží za obdobie od 25. 03. 2024 - 21. 04. 2024 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 173,38 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0091 Revízia - odborná skúška plynového zariadenia - rozvod plynu Gymnázium Lipany 00161047 Jozef Goliáš 46220356 198,00 € 25.04.2024 30.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0090 Dohliadacia skúška detektorov plynu Gymnázium Lipany 00161047 Paufex Presov,s.r.o. 31716229 300,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0054 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 600,65 € 25.04.2024 07.05.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/24/0088 Kancelársky potreby pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 24,71 € 23.04.2024 30.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/24/0052 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 271,77 € 22.04.2024 27.04.2024 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »