Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/22/0217 edukačné publikácie Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 622,82 € 10.11.2022 11.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0216 edukačné publikácie Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 103,48 € 10.11.2022 11.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0215 edukačné publikácie - dobropis Gymnázium Lipany 00161047 preskoly.sk s.r.o. 51692881 -1 726,30 € 10.11.2022 11.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0205 Virtuálna knižnica 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.11.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0204 zber a odvoz odpadu 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 04.11.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0152 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 287,83 € 10.11.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0201 toner Gymnázium Lipany 00161047 IKARO s.r.o. 31656544 80,40 € 28.10.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0149 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 328,40 € 03.11.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0148 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 161,79 € 07.11.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/151 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 295,20 € 09.11.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0147 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 472,56 € 07.11.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/22/0150 potraviny ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 tatraprim 36492531 340,91 € 09.11.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0208 záloha- plyn Gymnázium Lipany 00161047 SPP 35815256 1 660,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0209 Internet Fiber Power 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 02.11.2022 17.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0214 pranie a prenájom rohoží 10.10.2022 - 06.11.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 139,06 € 10.11.2022 17.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0213 popaltky za hovory 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,80 € 09.11.2022 17.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0212 poplatky za VÚC NET 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.11.2022 17.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0211 Web Standard 11/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 09.11.2022 17.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0218 poplatky za mobilné hovory 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 46,22 € 14.11.2022 22.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0207 spotreba energií 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 016,12 € 09.11.2022 22.11.2022 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »