Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/028/2023 vstupenky na divadelné predstavenie Bedári Gymnázium Lipany 00161047 Divadlo Nová scéna 00164861 323,40 € 20.03.2023 31.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0037 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 584,37 € 23.03.2023 31.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/002/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 789,98 € 11.01.2023 16.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/001/2023 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 468,75 € 11.01.2023 16.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/003/2023 Kriedy pre školu Gymnázium Lipany 00161047 KAPAP 33952264 21,50 € 05.01.2023 16.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/004/2023 mäso pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 678,14 € 18.01.2023 19.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0003 modul Zverejňovania na rok 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 10.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0001 RAP za rok 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 10.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0256 Virtuálna knižnica 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0262 poplatky za mobilné hovory 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 45,88 € 09.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0259 Zber a odvoz odpadu ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 15,00 € 09.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0261 spotreba energií 12/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 1 437,59 € 09.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0002 kriedy pre školu Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 21,50 € 10.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0004 Internet Fiber Power 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 10.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/22/0258 pranie a prenájom rohoží 5.12.2022-31.12.2022 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 111,34 € 09.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0007 poplatky za hovory 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 39,67 € 10.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0006 WEB Standart 1/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 10.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/003/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 200,40 € 12.01.2023 19.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/005/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 344,17 € 17.01.2023 24.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0002 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 789,98 € 13.01.2023 25.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »