Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0034 Gymnázium Lipany 00161047 DOXX - Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000 971,88 € 09.03.2021 11.03.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0080 toner HP 428 A repas Gymnázium Lipany 00161047 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 43,20 € 01.06.2021 08.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/21/0190 aktualizácia +servis k programu ŠJ4 za obdobie od 3.11.2021 do 2.11.2022 Gymnázium Lipany 00161047 SOFT-GL s.r.o. 36182214 48,00 € 05.11.2021 18.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
049/2021 antibakteriálny gél Hand Sanitizer (500 ml) - 50 ks, antibakteriálny gél 4U (500 ml) - 50 ks Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 60,00 € 14.09.2021 23.09.2021 Objednávka
DFB/21/0156 antibakteriálny gél Hand Sanitizer (500 ml) - 50 ks, antibakteriálny gél 4U (500 ml) - 50 ks Gymnázium Lipany 00161047 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 60,00 € 23.09.2021 27.09.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
032/2021 aSc Agenda Komplet SŠ 2022 Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 529,00 € 17.06.2021 24.06.2021 Objednávka
DFB/21/0101 aSc Agenda Komplet SŠ 2022 Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 529,00 € 23.06.2021 29.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
075/2021 batérie a tovar na údržbu Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 13,63 € 01.12.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0220 batérie a tovar na údržbu školy Gymnázium Lipany 00161047 GLAstav s.r.o. 46109056 13,63 € 06.12.2021 09.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0082 chlieb Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 67,13 € 11.10.2021 14.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0112 chlieb Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 9,08 € 22.11.2021 29.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0030 chlieb Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 18,44 € 31.05.2021 02.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0025 chlieb Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 22,69 € 26.05.2021 02.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0039 chlieb Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 7,37 € 14.06.2021 19.06.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0054 chlieb a žemle Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 35,65 € 06.07.2021 09.07.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0076 chlieb a žemle Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 37,10 € 04.10.2021 07.10.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0092 chlieb a žemle Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 19,23 € 27.10.2021 02.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/21/0118 chlieb a žemle Gymnázium Lipany 00161047 Šar. pekárne a cukrárne 30414245 27,42 € 03.12.2021 07.12.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
068/2021 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 325,00 € 15.11.2021 18.11.2021 Objednávka
DFB/21/0208 čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 SUMI, s.r.o. 31707793 321,23 € 24.11.2021 29.11.2021 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »