Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/079/2023 pracovné oblečenie pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 233,70 € 25.10.2023 06.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0253 pracovné oblečenie pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 233,70 € 06.11.2023 14.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0118 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 170,00 € 30.05.2023 13.06.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/053/2023 aSc Agenda Komplet 2024 Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 629,00 € 23.06.2023 29.06.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0149 aSc Agenda Komplet SŠ 2024 Gymnázium Lipany 00161047 ASCApplied Software 31361161 629,00 € 28.06.2023 12.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0168 SPIN - servisné práce 3.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 26.07.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0227 SPIN - servisné práce 4.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2023 18.10.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0003 modul Zverejňovania na rok 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 10.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0001 RAP za rok 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 10.01.2023 19.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0015 servisné práce SPIN 1.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 01.02.2023 09.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0081 SPIN - servisné práce 2.Q 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/002/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 789,98 € 11.01.2023 16.01.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0002 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 789,98 € 13.01.2023 25.01.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/008/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 648,98 € 25.01.2023 01.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0008 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 648,98 € 30.01.2023 07.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/018/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 718,60 € 07.02.2023 10.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0018 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 718,60 € 09.02.2023 14.02.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/024/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 461,61 € 22.02.2023 27.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFSJ/23/0024 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 461,61 € 24.02.2023 04.03.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/036/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 434,74 € 15.03.2023 18.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »