Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0267 práčka, kanvica, váha, kábel pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SALT TS s.r.o. 50177036 579,20 € 14.11.2023 30.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0257 poplatky za mobilné hovory 10/2023 Gymnázium Lipany 00161047 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 58,70 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
SJ/078/2023 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Tatraprim 36492531 371,95 € 13.11.2023 20.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0265 pranie a prenájom rohoží 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023 Gymnázium Lipany 00161047 Lindstrom 35742364 160,78 € 13.11.2023 23.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0129 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 452,91 € 13.11.2023 25.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0256 Dobropis - alikvotná časť dotácie el. energia" Finančná pomoc v plnej miere" 2023 6,7,8/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 -228,00 € 10.11.2023 15.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0266 Dobropis - oprava vyúčt. faktúr el. energia 1,2,3,4/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Stredná odborná škola podnikania a služieb Lipany 00159476 -150,28 € 10.11.2023 15.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0128 mäso pre šj Gymnázium Lipany 00161047 TAMILA, spol. s r.o. 36452581 820,38 € 09.11.2023 25.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0263 Internet Web Standard 11/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 5,94 € 08.11.2023 20.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0264 VBA prístup - služby pevnej siete 11/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 59,74 € 08.11.2023 29.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0262 služby pevnej siete 11/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Slovak Telekom 35763469 40,82 € 08.11.2023 29.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0260 kuchynské potreby šj Gymnázium Lipany 00161047 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 29,60 € 07.11.2023 14.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFSJ/23/0127 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 332,62 € 07.11.2023 28.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0254 Virtuálna knižnica 10/2022 Gymnázium Lipany 00161047 Komensky, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.11.2023 14.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0253 pracovné oblečenie pre šj Gymnázium Lipany 00161047 Agáta Kordiaková 34812890 233,70 € 06.11.2023 14.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
VO/081/2023 kanvica, práčka, kábel, váha pre šj Gymnázium Lipany 00161047 SALT TS s.r.o. 50177036 579,20 € 06.11.2023 15.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
SJ/077/2023 potraviny pre šj Gymnázium Lipany 00161047 ATC-JR 35760532 332,62 € 03.11.2023 07.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
VO/080/2023 pomôcky do kuchyne šj Gymnázium Lipany 00161047 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 29,60 € 03.11.2023 07.11.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
DFB/23/0252 zber a odvoz odpadu 10/2023 ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 ESPIK Group, s.r.o. 46754768 30,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
DFB/23/0259 Internet Fiber Power 11/2023 Gymnázium Lipany 00161047 Martin Kandráč 43431810 21,50 € 03.11.2023 14.11.2023 Ing.Tatiana Diničová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »