Faktúra č. 169/26

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné
  • IČO: 00160954
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 169/26
  • Popis fakturovaného plnenia: inštalačný materiál na opravu
  • Dátum doručenia: 01.09.2026
  • Celková hodnota: 1,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 85/2026
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
85/2026 Nákup spojovacieho materiálu. Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné 00160954 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 1,62 € 24.08.2026 02.09.2026 RNDr. Marián Hamrák Objednávka
Tlačiť