30-200054 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
231,29 € |
07.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190633 |
stavebný dozor- Rekonštrukcia kotolne a učebne PV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
2 932,54 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190630 |
|
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOVDACH s.r.o. |
36465330 |
|
129 484,13 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200038 |
prečistenie kanalizačného potrubia |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
214,86 € |
29.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200036 |
člensky poplatok RVC 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
32,00 € |
24.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200039 |
nákup na sklad pre OV kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Dufala PRESTIX |
40715248 |
|
238,52 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200065 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
2 119,45 € |
12.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200066 |
poštové známky |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
13.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200037 |
školenie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
20,00 € |
28.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200059 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200058 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
175,86 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200070 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 510,98 € |
17.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200069 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
83,70 € |
17.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200068 |
vývoz odpadu zo ŠJ-BRKRO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,24 € |
14.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200062 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
172,94 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200061 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
399,63 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200060 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
281,67 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200040 |
tovar pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
128,36 € |
31.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200056 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
222,25 € |
06.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200055 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
412,74 € |
06.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200064 |
ubytovanie pre žiakov a zamestnancov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Stredná odborná škola |
42128790 |
|
120,20 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200082 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
121,54 € |
14.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200076 |
Ekvia-tovar na sklad pre OV-cukrár |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
227,36 € |
10.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200080 |
zemiaky pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
192,50 € |
12.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200079 |
barmanský kurz pre žiakov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Majoroš -Drinks & Cocktails |
37265202 |
|
1 200,00 € |
12.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200063 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 426,18 € |
11.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200077 |
ADSL Rapid-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
10.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200084 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
219,58 € |
17.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200074 |
Raabe-Personálne riadenie-2/2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
42,95 € |
07.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200072 |
tabuľky k el.spotrebičom |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
FIM, s.r.o. |
50430068 |
|
36,00 € |
07.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |