30-200269 |
poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
189,63 € |
10.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200135 |
kuch.potreby pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ľubomír Gálfy - Firma Segas |
33921423 |
|
191,60 € |
30.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200181 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
192,13 € |
11.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200019 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
192,50 € |
17.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200080 |
zemiaky pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
192,50 € |
12.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200122 |
zemiaky pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
192,50 € |
11.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200124 |
tovar na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
192,61 € |
11.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200214 |
poplatok za O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
193,51 € |
11.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200244 |
poplatky za O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
193,90 € |
09.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190632 |
poplatok za telekomunikačné služby-mobilné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
194,88 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200057 |
služba internet-1/2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
10.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200075 |
služba internet-február 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
10.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200131 |
služba internet |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
23.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200182 |
služba internet |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
11.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200199 |
služba internet-máj 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
03.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200239 |
služba internet-jún 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
09.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200288 |
služba internet-august |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
20.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200275 |
služba internet-júl 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
20.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200189 |
oprava pojazdnej kosačky |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
201,30 € |
20.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200146 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
204,22 € |
07.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200042 |
nákup na sklad KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
214,62 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200038 |
prečistenie kanalizačného potrubia |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
214,86 € |
29.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200166 |
dezinfekčný prostriedok-burbegel |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
215,76 € |
20.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200084 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
219,58 € |
17.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200056 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
222,25 € |
06.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200167 |
dezinfekčné prostriedky a ostatný materiál |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
222,60 € |
20.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200076 |
Ekvia-tovar na sklad pre OV-cukrár |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
227,36 € |
10.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200054 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
231,29 € |
07.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200230 |
nákup tovaru na sklad |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
233,06 € |
30.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200012 |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
233,88 € |
15.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |