30-200283 |
oprava chladničky |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
APS Servis s.r.o. |
51826771 |
|
60,00 € |
17.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200292 |
pracovná porada-ubytovanie,strava |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
60,00 € |
27.08.2020 |
|
|
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190629 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,22 € |
09.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200106 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,22 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200092 |
tovar pre OV-kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Henkel Slovensko spol.s r.o. |
17324246 |
|
60,68 € |
27.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200263 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
61,21 € |
05.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200052 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
62,02 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200145 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
62,96 € |
06.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200227 |
ceny na súťaž zo SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
63,23 € |
23.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200267 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
63,49 € |
07.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200004 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
63,64 € |
04.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200258 |
tlačivá zo Ševtu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
64,49 € |
24.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200205 |
poplatky za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
69,53 € |
09.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200114 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
70,31 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200169 |
Hosting Optimum od11.5.2020-10.5.2021 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
70,56 € |
21.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200177 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,98 € |
07.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200201 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
71,45 € |
03.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200264 |
poplatky za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,78 € |
06.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200235 |
cateringove služby na akciu SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLK-Catering, s.r.o., SLK-HALA |
50115723 |
|
72,00 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200151 |
poplatky za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,18 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200094 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
74,54 € |
02.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200242 |
poplatky za služby pevnej siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,00 € |
09.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200087 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
81,85 € |
19.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200120 |
kalkulačky pre žiakov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
82,50 € |
10.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200069 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
83,70 € |
17.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200010 |
tlaková skúška požiarnych hadíc |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
84,00 € |
21.04.2020 |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200001 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
84,59 € |
22.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200008 |
CanonMF-633 1-12/2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
86,11 € |
14.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200014 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
86,35 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200101 |
inzercia v novinách |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
OLLE s.r. o. |
36713996 |
|
86,40 € |
05.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |