30-200188 |
spotreba plynu -malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
310,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200174 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
33,06 € |
05.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200175 |
nákup OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
169,21 € |
06.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200176 |
odpojenie poschodia v internate-karant.opatrenia |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
42,60 € |
07.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200179 |
poplatky za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200177 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,98 € |
07.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200181 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
192,13 € |
11.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200180 |
internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
11.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200182 |
služba internet |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
11.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200183 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
23,82 € |
12.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200184 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 072,40 € |
13.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200185 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
954,42 € |
14.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200186 |
napojenie poschodia výťahu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
32,40 € |
14.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200190 |
poplatok za ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
14.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200187 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
185,66 € |
15.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200191 |
prezutie pneumatík na vozidlách, autobatéria |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
124,79 € |
18.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200192 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
21,54 € |
18.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200193 |
orientačný inžinierskogeologický prieskum |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RNDr. Ján Grech - Penetra |
31247580 |
|
3 276,00 € |
18.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200189 |
oprava pojazdnej kosačky |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
201,30 € |
20.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200194 |
predlženie registrácie domény |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
20.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200195 |
časopis Škola a stravovanie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
98,00 € |
25.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200196 |
kominárske práce -kontrola,revía odborá obhliadka kom.telies |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
|
40,19 € |
27.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200209 |
osobné vozidlo s povinnou výbavou |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
PK Auto, spol. s r.o. |
31733174 |
|
16 065,00 € |
29.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200210 |
|
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
PK Auto, spol. s r.o. |
31733174 |
|
250,00 € |
29.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200198 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200197 |
nákup na sklad KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
186,42 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200217 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
310,00 € |
01.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200199 |
služba internet-máj 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
03.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200201 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
71,45 € |
03.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200200 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
26,45 € |
03.06.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |