30-200240 |
Magma-systémová podpora-2.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200250 |
vývoz BRKRO odpadu za ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,56 € |
15.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200236 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
30,25 € |
03.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200238 |
spotreba vody Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
5,22 € |
06.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200012 |
www.stránka-www.pieniny.sk |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
DELA-Ing.Rudolf Kukura |
10759433 |
|
100,00 € |
26.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200249 |
revízia a odb.obhliadka komínových telies |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
244,30 € |
13.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200242 |
poplatky za služby pevnej siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,00 € |
09.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200241 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200237 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
57,65 € |
06.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200253 |
nové verzie Magma 3.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200258 |
tlačivá zo Ševtu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
64,49 € |
24.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200254 |
ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
09.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200234 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200212 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV od 1.4.-31.5.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
3 384,95 € |
11.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200211 |
Rekonštrukia kotolne a učebne PV-1.4.-31.5.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOVDACH s.r.o. |
36465330 |
|
149 483,62 € |
11.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200232 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
148,16 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200257 |
dezinfekčné-dezinsekčné-deratizačné služby |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
319,00 € |
22.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200251 |
vývoz triedeného odpadu II.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
6,42 € |
15.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200252 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
310,00 € |
03.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200247 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
811,68 € |
10.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200256 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
47,08 € |
20.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200255 |
servisné práce Asseco 3.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200013 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
113,08 € |
09.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200014 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
86,35 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200015 |
tovar pre PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
9,42 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200235 |
cateringove služby na akciu SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLK-Catering, s.r.o., SLK-HALA |
50115723 |
|
72,00 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200017 |
nákup na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
47,54 € |
04.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200262 |
nákup na sklad-tonery,kanc.mat. |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
489,77 € |
03.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200016 |
tovar na PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
25,30 € |
03.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200260 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
03.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |