30-200275 |
služba internet-júl 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
20.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200288 |
služba internet-august |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
20.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200133 |
vypracovanie evakuačných plánov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ing. Hriňáková Beáta |
44156634 |
|
320,00 € |
25.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200257 |
dezinfekčné-dezinsekčné-deratizačné služby |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
319,00 € |
22.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200093 |
náhradný plynový piest stoličkový |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
KFP, s.r.o. |
44467141 |
|
33,90 € |
28.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200166 |
dezinfekčný prostriedok-burbegel |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
215,76 € |
20.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190633 |
stavebný dozor- Rekonštrukcia kotolne a učebne PV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
2 932,54 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200140 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV 1.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
4 505,71 € |
02.04.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200212 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV od 1.4.-31.5.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
3 384,95 € |
11.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200246 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV 1.6.-30.6.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
1 978,72 € |
13.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200274 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV 1.7.-31.7.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
1 161,12 € |
14.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200071 |
montáž kľučky na vchodové dvere |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
37,56 € |
04.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200035 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
35,00 € |
29.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200016 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EuroCoffee s.r.o. |
45950938 |
|
6,62 € |
17.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200160 |
oprava motorového vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
115,20 € |
06.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200164 |
oprava vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
444,72 € |
16.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200191 |
prezutie pneumatík na vozidlách, autobatéria |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
124,79 € |
18.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200089 |
ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ELKO SERVIS s.r.o. |
46216707 |
|
334,56 € |
24.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200147 |
nákup materiálu na ochranné rúška |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
88,30 € |
06.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190637 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
819,20 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190640 |
tovar na sklad pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
38,31 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200070 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 510,98 € |
17.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200069 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
83,70 € |
17.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200040 |
tovar pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
128,36 € |
31.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200003 |
tovar pre ŠJ-PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
20,73 € |
17.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200114 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
70,31 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200113 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 456,94 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200155 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
399,29 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200020 |
tovar na PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
277,13 € |
17.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200285 |
poukážky zo SF-reg.prac.sily |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Lekáreň pri nemocnici,Sládkovičová 10, Stará Ľubovňa |
46697560 |
|
2 960,00 € |
19.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |