30-200246 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV 1.6.-30.6.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
1 978,72 € |
13.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200247 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
811,68 € |
10.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200248 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
836,83 € |
13.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200249 |
revízia a odb.obhliadka komínových telies |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
244,30 € |
13.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200250 |
vývoz BRKRO odpadu za ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,56 € |
15.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200251 |
vývoz triedeného odpadu II.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
6,42 € |
15.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200252 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
310,00 € |
03.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200253 |
nové verzie Magma 3.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200254 |
ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
09.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200255 |
servisné práce Asseco 3.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200256 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
47,08 € |
20.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200257 |
dezinfekčné-dezinsekčné-deratizačné služby |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
319,00 € |
22.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200258 |
tlačivá zo Ševtu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
64,49 € |
24.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200259 |
inzercia v novinách |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
50,40 € |
28.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200260 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
03.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200262 |
nákup na sklad-tonery,kanc.mat. |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
489,77 € |
03.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200263 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
61,21 € |
05.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200264 |
poplatky za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,78 € |
06.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200265 |
poplatky za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200266 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
261,94 € |
07.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200267 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
63,49 € |
07.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200268 |
internet el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
7,00 € |
10.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200269 |
poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
189,63 € |
10.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200270 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
259,91 € |
11.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200271 |
posúdenie projektovej dokumentácie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
E.I.C. Engineering inspection company |
36670901 |
|
108,00 € |
11.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200272 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
820,99 € |
12.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200273 |
Rekonštrukcia kotolne a učebne PV-1.7.-31.7.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOVDACH s.r.o. |
36465330 |
|
51 283,20 € |
14.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200274 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV 1.7.-31.7.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
1 161,12 € |
14.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200275 |
služba internet-júl 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
20.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200276 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
310,00 € |
04.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |