Faktúra č. 35-190003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa
  • IČO: 00159531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 35-190003
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup OVM na sklad PČ
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 144,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 019/2019
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/2019 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do skladu PČ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Mgr. Gabriela Dereníková- HYGART 34514805 144,71 € 06.02.2019 13.02.2019 Objednávka
Tlačiť