Faktúra č. 30-190622

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa
  • IČO: 00159531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-190622
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich prostriedkov do skladu OVM
  • Dátum doručenia: 27.12.2019
  • Celková hodnota: 983,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 176/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
176/2019 Objednávame si u vás nákup čistiacich prostriedkov a hyg. tovaru podľa vlastného výberu Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Mgr. Gabriela Dereníková- HYGART 34514805 983,60 € 23.12.2019 31.12.2019 Objednávka
Tlačiť