Faktúra č. 30-190195

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa
  • IČO: 00159531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-190195
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 15.04.2019
  • Celková hodnota: 152,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 174/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
174/2019 Objednávame si u vás nákup tonerov a ost. materiálu Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 455,65 € 20.12.2019 31.12.2019 Objednávka
Tlačiť