Faktúra č. 30-180680

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa
  • IČO: 00159531
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-180680
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky do skladu OVM
  • Dátum doručenia: 20.12.2018
  • Celková hodnota: 626,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 217/2018
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
217/2018 Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Mgr. Gabriela Dereníková- HYGART 34514805 626,70 € 20.12.2018 22.12.2018 Objednávka
Tlačiť