30-200114 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
70,31 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200113 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 456,94 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200109 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
239,19 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200108 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
155,21 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200107 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
175,06 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200097 |
prevádzková revízia v kotolniach |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
03.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200006 |
odborná prehliadka a skúška VTZ a PZ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
390,00 € |
03.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200111 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
2 165,36 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200094 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
74,54 € |
02.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200115 |
vývoz a likvidácia kalov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
97,55 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200100 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
142,87 € |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200099 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
325,43 € |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200098 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
43,30 € |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200104 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200103 |
telefonne poplatky-O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
174,97 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200112 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
281,67 € |
11.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200106 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,22 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200105 |
poplatok za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200110 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 005,30 € |
10.03.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o dielo č. 1/2020 |
na zhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ateliér B.R.A.T., s.r.o. |
51131188 |
Iné |
81 480,00 € |
23.03.2020 |
24.03.2020 |
24.04.2020 |
24.03.2020 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |