Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-200114 tovar pre OV Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Družba1 s.r.o. 46339469 70,31 € 12.03.2020 17.03.2020 Faktúra
30-200113 tovar pre ŠJ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Družba1 s.r.o. 46339469 1 456,94 € 12.03.2020 17.03.2020 Faktúra
30-200109 tovar pre ŠJ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Anna Ružíková 34309799 239,19 € 10.03.2020 17.03.2020 Faktúra
30-200108 tovar pre ŠJ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Tis Slovakia s.r.o 36470066 155,21 € 10.03.2020 17.03.2020 Faktúra
30-200107 tovar pre ŠJ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Tis Slovakia s.r.o 36470066 175,06 € 10.03.2020 17.03.2020 Faktúra
30-200097 prevádzková revízia v kotolniach Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 SPP REVÍZIE, s.r.o. 51193965 1 340,00 € 03.03.2020 17.03.2020 Faktúra
35-200006 odborná prehliadka a skúška VTZ a PZ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 SPP REVÍZIE, s.r.o. 51193965 390,00 € 03.03.2020 17.03.2020 Faktúra
30-200111 spotreba elektriny Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Magna energia a.s. 35743565 2 165,36 € 11.03.2020 17.03.2020 Faktúra
30-200094 tovar pre ŠJ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Hudák Gregor - GORAĽ 30616328 74,54 € 02.03.2020 17.03.2020 Faktúra
30-200115 vývoz a likvidácia kalov Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 97,55 € 12.03.2020 17.03.2020 Faktúra
30-200100 spotreba vody, stočné Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 142,87 € 04.03.2020 17.03.2020 Faktúra
30-200099 spotreba vody, stočné Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 325,43 € 04.03.2020 17.03.2020 Faktúra
30-200098 tankovanie PHM Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Slovnaft a.s. 31322832 43,30 € 04.03.2020 17.03.2020 Faktúra
30-200104 poplatok za internet-el.pr.Lomnička Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 9,70 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
30-200103 telefonne poplatky-O2 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 174,97 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
30-200112 vývoz TKO Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 EKOS spol. s r.o. 36168475 281,67 € 11.03.2020 19.03.2020 Faktúra
30-200106 poplatok za telekomunikačné služby-pevné siete Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Slovak Telekom a.s. 35763469 60,22 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
30-200105 poplatok za telekomunikačné služby-VBA prístup Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2020 19.03.2020 Faktúra
30-200110 spotreba plynu Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Slovenský plyn.priemysel 35815256 4 005,30 € 10.03.2020 21.03.2020 Faktúra
Zmluva o dielo č. 1/2020 na zhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Ateliér B.R.A.T., s.r.o. 51131188 Iné 81 480,00 € 23.03.2020 24.03.2020 24.04.2020 24.03.2020 PaedDr. Vladimír Buvalič riaditeľ Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »