30-200050 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
143,92 € |
05.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200054 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
231,29 € |
07.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190633 |
stavebný dozor- Rekonštrukcia kotolne a učebne PV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
2 932,54 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190630 |
|
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOVDACH s.r.o. |
36465330 |
|
129 484,13 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200038 |
prečistenie kanalizačného potrubia |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
214,86 € |
29.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200036 |
člensky poplatok RVC 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
32,00 € |
24.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200039 |
nákup na sklad pre OV kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Dufala PRESTIX |
40715248 |
|
238,52 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200065 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
2 119,45 € |
12.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200066 |
poštové známky |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
13.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200037 |
školenie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
20,00 € |
28.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
018/2020 |
Nákup materiálu pre krúžkovú činnosť |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ľuboš Demek - LUDEX |
40635899 |
|
161,29 € |
17.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
019/2020 |
Objednávame si u Vás prehliadku a skúšky VTZ PZ v objekte "Turistická ubytovňa" |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
390,00 € |
18.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
020/2020 |
Objednávame si u Vás prehliadku a skúšky VTZ PZ kotolní v školských objektoch a plynových spotrebičov v školskej kuchyni |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
18.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
30-200059 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200058 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
175,86 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200070 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
1 510,98 € |
17.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200069 |
tovar pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
83,70 € |
17.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200068 |
vývoz odpadu zo ŠJ-BRKRO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,24 € |
14.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200062 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
172,94 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200061 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
399,63 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |