30-200160 |
oprava motorového vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
115,20 € |
06.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200008 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
44,98 € |
03.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200159 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
310,00 € |
02.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200161 |
ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200163 |
Asseco-serv.práce 2.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200162 |
Raabe-Personálne riadenie-4/2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Raabe odborné nakladateľ |
35908718 |
|
42,95 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
039/2020 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru pre potreby karanténneho centra |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
104,51 € |
27.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
Zmluva o vzájomnej spolupráci - ŽIVICA |
Zmluva o vzájomnej spolupráci - ŽIVICA |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
Iné |
0,00 € |
30.04.2020 |
01.05.2020 |
30.12.2020 |
30.04.2020 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
038/2020 |
Objednávame si u Vás opravu mot. vozidla Škoda Roomster |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
262,10 € |
27.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
036/2020 |
Objednávame si u Vás nákup dezinfekčných prostriedkov a ostatného materiálu pre potreby karanténneho ubytovania |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
222,60 € |
16.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
037/2020 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík Škoda Fábia, Škoda Octávia,Škoda Roomster + nákup autobatérie do motorového vozidla Škoda Fábia v celkovej hodnote 108,80 € |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
17.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
30-200152 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
136,80 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200147 |
nákup materiálu na ochranné rúška |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
88,30 € |
06.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200149 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
187,42 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200148 |
poplatkok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200153 |
Magma-systémová podpora-1.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200158 |
vývoz triedeného odpadu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
32,10 € |
16.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200155 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
399,29 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200154 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,56 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200146 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
204,22 € |
07.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |