Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
30-200255 servisné práce Asseco 3.štvrťrok 2020 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 13.07.2020 07.08.2020 Faktúra
30-200234 ochrana objektu Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 01.07.2020 06.08.2020 Faktúra
30-200212 stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV od 1.4.-31.5.2020 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 RG Ateliér, s.r.o. 45271011 3 384,95 € 11.06.2020 06.08.2020 Faktúra
30-200211 Rekonštrukia kotolne a učebne PV-1.4.-31.5.2020 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 SLOVDACH s.r.o. 36465330 149 483,62 € 11.06.2020 06.08.2020 Faktúra
30-200232 spotreba vody, stočné Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 148,16 € 01.07.2020 06.08.2020 Faktúra
30-200253 nové verzie Magma 3.štvrťrok 2020 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 08.07.2020 05.08.2020 Faktúra
30-200258 tlačivá zo Ševtu Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 ŠEVT a.s. 31331131 64,49 € 24.07.2020 05.08.2020 Faktúra
30-200254 ADSL Rapid Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 SWAN, a.s. 47258314 11,99 € 09.07.2020 05.08.2020 Faktúra
056/2020 Objednávame si nákup materiálu do skladu PČ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA 31280641 47,54 € 30.07.2020 05.08.2020 Objednávka
057/2020 Objednávame si u Vás nákup tonerov a kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 489,77 € 30.07.2020 05.08.2020 Objednávka
058/2020 Objednávame si u Vás pranie prádla Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Jana Sentivanyiová 50307762 117,01 € 03.08.2020 05.08.2020 Objednávka
30-200244 poplatky za O2 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 193,90 € 09.07.2020 22.07.2020 Faktúra
30-200243 internet el.pr.Lomnička Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 7,00 € 09.07.2020 22.07.2020 Faktúra
30-200240 Magma-systémová podpora-2.štvrťrok 2020 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 08.07.2020 22.07.2020 Faktúra
30-200250 vývoz BRKRO odpadu za ŠJ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 EKOS spol. s r.o. 36168475 7,56 € 15.07.2020 22.07.2020 Faktúra
30-200236 tovar pre ŠJ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Tis Slovakia s.r.o 36470066 30,25 € 03.07.2020 22.07.2020 Faktúra
30-200238 spotreba vody Lomnička Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 5,22 € 06.07.2020 22.07.2020 Faktúra
35-200012 www.stránka-www.pieniny.sk Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 DELA-Ing.Rudolf Kukura 10759433 100,00 € 26.06.2020 22.07.2020 Faktúra
30-200249 revízia a odb.obhliadka komínových telies Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Kmekom, s.r.o. 46742557 244,30 € 13.07.2020 22.07.2020 Faktúra
30-200242 poplatky za služby pevnej siete Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Slovak Telekom a.s. 35763469 80,00 € 09.07.2020 22.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »