30-200139 |
údržba vstupnej brány |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Marián Kaleta TRANSFERRUM |
30614082 |
|
298,00 € |
01.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200157 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
1 645,15 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200156 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 611,20 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200144 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
333,37 € |
02.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200143 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,84 € |
02.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200142 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
137,58 € |
02.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200151 |
poplatky za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,18 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200150 |
poplatky za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200145 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
62,96 € |
06.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200137 |
čaje pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
87,84 € |
31.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200138 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
035/2020 |
Objednávame si u Vás materiál na šitie ochranných rúšok |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
GOTANA, s.r.o. |
46279491 |
|
88,30 € |
01.04.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
035/2020 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla Škoda Roomster |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
444,72 € |
01.04.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
30-200132 |
revízia výťahu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
150,00 € |
24.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
033/2020 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
44,98 € |
01.04.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Objednávka |
30-200133 |
vypracovanie evakuačných plánov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ing. Hriňáková Beáta |
44156634 |
|
320,00 € |
25.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200134 |
nákup na sklad KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
45,28 € |
26.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200131 |
služba internet |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
23.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200128 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
108,01 € |
17.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200127 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
606,79 € |
16.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |