30-200155 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
399,29 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200154 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,56 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200146 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
204,22 € |
07.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200139 |
údržba vstupnej brány |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Marián Kaleta TRANSFERRUM |
30614082 |
|
298,00 € |
01.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200157 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
1 645,15 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200156 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 611,20 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200144 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
333,37 € |
02.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200143 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,84 € |
02.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200142 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
137,58 € |
02.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200151 |
poplatky za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,18 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200150 |
poplatky za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200145 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
62,96 € |
06.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
036/2020 |
Objednávame si u Vás nákup dezinfekčných prostriedkov a ostatného materiálu pre potreby karanténneho ubytovania |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
222,60 € |
16.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
037/2020 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík Škoda Fábia, Škoda Octávia,Škoda Roomster + nákup autobatérie do motorového vozidla Škoda Fábia v celkovej hodnote 108,80 € |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
17.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
038/2020 |
Objednávame si u Vás opravu mot. vozidla Škoda Roomster |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
262,10 € |
27.04.2020 |
|
|
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
35-200009 |
oprava kosačky ALKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
|
347,07 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200160 |
oprava motorového vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
115,20 € |
06.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200008 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
44,98 € |
03.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200159 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
310,00 € |
02.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200161 |
ADSL Rapid |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11,99 € |
15.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |