Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-200124 tovar na sklad OVM Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 HygArt, s.r.o. 51447878 192,61 € 11.03.2020 27.03.2020 Faktúra
30-200214 poplatok za O2 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 193,51 € 11.06.2020 24.06.2020 Faktúra
30-200244 poplatky za O2 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 193,90 € 09.07.2020 22.07.2020 Faktúra
30-190632 poplatok za telekomunikačné služby-mobilné siete Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 194,88 € 10.01.2020 22.01.2020 Faktúra
30-200057 služba internet-1/2020 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
30-200075 služba internet-február 2020 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 10.02.2020 29.02.2020 Faktúra
30-200131 služba internet Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 23.03.2020 03.04.2020 Faktúra
30-200182 služba internet Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 11.05.2020 20.05.2020 Faktúra
30-200199 služba internet-máj 2020 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 03.06.2020 17.06.2020 Faktúra
30-200239 služba internet-jún 2020 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 09.07.2020 16.07.2020 Faktúra
30-200288 služba internet-august Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 20.08.2020 27.08.2020 Faktúra
30-200275 služba internet-júl 2020 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Delta IT+s.r.o. 43777368 199,16 € 20.08.2020 27.08.2020 Faktúra
30-200189 oprava pojazdnej kosačky Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI 33878412 201,30 € 20.05.2020 02.06.2020 Faktúra
30-200146 vývoz TKO Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 EKOS spol. s r.o. 36168475 204,22 € 07.04.2020 21.04.2020 Faktúra
004/2020 Objednávame si u Vás prečistenie kanalizačného potrubia Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 214,55 € 16.01.2020 22.01.2020 Objednávka
012/2020 Nákup tovaru do skladu kanc. materiálu Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 214,62 € 31.01.2020 04.02.2020 Objednávka
30-200042 nákup na sklad KM Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 214,62 € 31.01.2020 18.02.2020 Faktúra
30-200038 prečistenie kanalizačného potrubia Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 214,86 € 29.01.2020 19.02.2020 Faktúra
30-200166 dezinfekčný prostriedok-burbegel Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 1.DAY s.r.o. 44796633 215,76 € 20.04.2020 06.05.2020 Faktúra
30-200084 tovar pre ŠJ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Ryba Žilina,spo. s r.o. 31563490 219,58 € 17.02.2020 26.02.2020 Faktúra