30-200062 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
172,94 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200103 |
telefonne poplatky-O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
174,97 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200107 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
175,06 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200058 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
175,86 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200023 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
176,35 € |
22.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200015 |
úvod roka-SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
178,41 € |
17.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190635 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
178,85 € |
10.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200090 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
182,16 € |
25.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200010 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
182,56 € |
15.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200225 |
revízia výťahu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
182,66 € |
22.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200187 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
185,66 € |
15.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
042/2020 |
Nákup tovar do skladu KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
186,42 € |
27.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
30-200197 |
nákup na sklad KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
186,42 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200149 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
187,42 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200269 |
poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
189,63 € |
10.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200135 |
kuch.potreby pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ľubomír Gálfy - Firma Segas |
33921423 |
|
191,60 € |
30.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200181 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
192,13 € |
11.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200019 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
192,50 € |
17.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200080 |
zemiaky pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
192,50 € |
12.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200122 |
zemiaky pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
192,50 € |
11.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |