Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-200151 poplatky za telekomunikačné služby-pevné siete Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Slovak Telekom a.s. 35763469 74,18 € 08.04.2020 21.04.2020 Faktúra
30-200150 poplatky za telekomunikačné služby-VBA prístup Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2020 21.04.2020 Faktúra
30-200149 telefonne poplatky O2 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 187,42 € 08.04.2020 21.04.2020 Faktúra
30-200148 poplatkok za internet-el.pr.Lomnička Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 9,70 € 08.04.2020 21.04.2020 Faktúra
30-200147 nákup materiálu na ochranné rúška Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 GOTANA, s.r.o. 46279491 88,30 € 06.04.2020 21.04.2020 Faktúra
30-200146 vývoz TKO Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 EKOS spol. s r.o. 36168475 204,22 € 07.04.2020 21.04.2020 Faktúra
30-200145 tankovanie PHM Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Slovnaft a.s. 31322832 62,96 € 06.04.2020 21.04.2020 Faktúra
30-200144 spotreba vody, stočné Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 333,37 € 02.04.2020 21.04.2020 Faktúra
30-200143 spotreba vody el.pr.Lomnička Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 7,84 € 02.04.2020 21.04.2020 Faktúra
30-200142 spotreba vody, stočné Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 137,58 € 02.04.2020 21.04.2020 Faktúra
30-200141 Rekonštrukcia kotolne a učebne PV-1.štvrťrok 2020 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 SLOVDACH s.r.o. 36465330 198 974,06 € 02.04.2020 17.06.2020 Faktúra
30-200140 stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV 1.štvrťrok 2020 Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 RG Ateliér, s.r.o. 45271011 4 505,71 € 02.04.2020 17.06.2020 Faktúra
30-200139 údržba vstupnej brány Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Marián Kaleta TRANSFERRUM 30614082 298,00 € 01.04.2020 21.04.2020 Faktúra
30-200138 ochrana objektu Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa 36482901 24,00 € 01.04.2020 08.04.2020 Faktúra
30-200137 čaje pre ŠJ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Agrokarpaty s.r.o. 31679935 87,84 € 31.03.2020 08.04.2020 Faktúra
30-200136 pečivo pre ŠJ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Hudák Gregor - GORAĽ 30616328 4,57 € 31.03.2020 03.04.2020 Faktúra
30-200135 kuch.potreby pre ŠJ Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Ľubomír Gálfy - Firma Segas 33921423 191,60 € 30.03.2020 03.04.2020 Faktúra
30-200134 nákup na sklad KM Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Kristián Kaleta - EL-Comp Trade 43187641 45,28 € 26.03.2020 03.04.2020 Faktúra
30-200133 vypracovanie evakuačných plánov Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 Ing. Hriňáková Beáta 44156634 320,00 € 25.03.2020 03.04.2020 Faktúra
30-200132 revízia výťahu Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa 00159531 SLOBYTERM 31719104 150,00 € 24.03.2020 04.04.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »