30-200252 |
spotreba plynu-malá kotolňa |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
310,00 € |
03.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200251 |
vývoz triedeného odpadu II.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
6,42 € |
15.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200250 |
vývoz BRKRO odpadu za ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,56 € |
15.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200249 |
revízia a odb.obhliadka komínových telies |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
244,30 € |
13.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200248 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
836,83 € |
13.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200247 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
811,68 € |
10.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200246 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia kotolne a učebne PV 1.6.-30.6.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
1 978,72 € |
13.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200245 |
Rekonštrukcia kotolne a učebne PV-1.6.-30.6.2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOVDACH s.r.o. |
36465330 |
|
87 383,24 € |
09.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200244 |
poplatky za O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
193,90 € |
09.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200243 |
internet el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
7,00 € |
09.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200242 |
poplatky za služby pevnej siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,00 € |
09.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200241 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200240 |
Magma-systémová podpora-2.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200239 |
služba internet-jún 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
09.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200238 |
spotreba vody Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
5,22 € |
06.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200237 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
57,65 € |
06.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200236 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
30,25 € |
03.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200235 |
cateringove služby na akciu SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLK-Catering, s.r.o., SLK-HALA |
50115723 |
|
72,00 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200234 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200233 |
nákup na sklad KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
14,93 € |
01.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |