30-200290 |
nákup na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
125,69 € |
26.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200123 |
nákup na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
272,64 € |
11.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200039 |
nákup na sklad pre OV kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Dufala PRESTIX |
40715248 |
|
238,52 € |
31.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200262 |
nákup na sklad-tonery,kanc.mat. |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
489,77 € |
03.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200171 |
nákup OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
104,51 € |
29.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200175 |
nákup OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
169,21 € |
06.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200005 |
nákup pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
11,77 € |
13.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
042/2020 |
Nákup tovar do skladu KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
186,42 € |
27.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
012/2020 |
Nákup tovaru do skladu kanc. materiálu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
214,62 € |
31.01.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
30-200230 |
nákup tovaru na sklad |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
233,06 € |
30.06.2020 |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200228 |
nákup tovaru pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
55,80 € |
25.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200287 |
nákup výp.techniky, nákup na sklad |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
973,01 € |
19.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200186 |
napojenie poschodia výťahu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
32,40 € |
14.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200206 |
Nové verzie Magma 2.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200253 |
nové verzie Magma 3.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200014 |
Nové verzie Magma-1.štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200213 |
O2-internet el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
11.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
056/2020 |
Objednávame si nákup materiálu do skladu PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tomáš Dinis FARBY LAKY-DUHA |
31280641 |
|
47,54 € |
30.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
053/2020 |
Objednávame si u dezinsekciu priestorov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Lukáš Šujeta-DDD-Beskyd |
44407513 |
|
319,00 € |
06.07.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
005/2020 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre zamestnancov a žiakov 23.1.2020 na 24. 1. 2020 - 1 noc |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Stredná odborná škola |
42128790 |
|
120,20 € |
21.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |