30-200083 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
373,61 € |
14.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200078 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
469,81 € |
10.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200127 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
606,79 € |
16.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190641 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
144,78 € |
14.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200015 |
úvod roka-SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
178,41 € |
17.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200061 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
399,63 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200109 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
239,19 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200228 |
nákup tovaru pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
55,80 € |
25.06.2020 |
|
|
11.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200196 |
kominárske práce -kontrola,revía odborá obhliadka kom.telies |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
|
40,19 € |
27.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200208 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
846,16 € |
10.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200248 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
836,83 € |
13.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200272 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
820,99 € |
12.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200303 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
867,80 € |
10.09.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190645 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
2 000,38 € |
15.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200065 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
2 119,45 € |
12.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200111 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
2 165,36 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200157 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
1 645,15 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200185 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
954,42 € |
14.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190629 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,22 € |
09.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190631 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |