30-200152 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
136,80 € |
08.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190647 |
vzorované valčeky na cesto pre OV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
TopTop New Endless Technology |
11296720 |
|
21,80 € |
15.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
043/2020 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D |
14255791 |
|
303,60 € |
01.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
30-200220 |
úradné meranie spotreby paliva mot.vozidla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ing. ŠKROBÁNEK - O.P.C.D |
14255791 |
|
303,60 € |
11.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200277 |
vyhotovenie geom.plánu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Guľaši Štefan-Geodet |
14313898 |
|
495,00 € |
07.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
023/2020 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru do skladu kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Henkel Slovensko spol.s r.o. |
17324246 |
|
60,68 € |
26.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
30-200092 |
tovar pre OV-kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Henkel Slovensko spol.s r.o. |
17324246 |
|
60,68 € |
27.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o pedagogickej praxi č. 085/FF/37/2020 |
Zmluva o pedagogickej praxi č. 085/FF/37/2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
Iné |
0,63 € |
03.02.2020 |
04.02.2020 |
31.08.2021 |
05.02.2020 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
029/2020 |
Objednávame si u Vás údržbu a doplnenie kariet otvárania vstupnej brány v celkovej hodnote 298,00 € |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Marián Kaleta TRANSFERRUM |
30614082 |
|
0,00 € |
27.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
30-200139 |
údržba vstupnej brány |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Marián Kaleta TRANSFERRUM |
30614082 |
|
298,00 € |
01.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
047/2020 |
Objednávame si u Vás opravu bezpečnostného zariadenia na elokovanom pracovisku v Lomničke v celkovej hodnote 108,96 €. |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
0,00 € |
16.06.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Objednávka |
30-200224 |
oprava bezpečenostného zariadenia-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
108,96 € |
19.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
001/2020 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
4 050,00 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
30-200026 |
lyžiarsky kurz pre žiakov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
4 050,00 € |
22.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190636 |
pečivo pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
27,07 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200005 |
nákup pre SF |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
11,77 € |
13.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200002 |
tovar pre ŠJ-PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
8,24 € |
03.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200094 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
74,54 € |
02.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200136 |
pečivo pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
4,57 € |
31.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
35-200015 |
tovar pre PČ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
9,42 € |
24.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |