30-200089 |
ročná odborná prehliadka a skúška EPS |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
ELKO SERVIS s.r.o. |
46216707 |
|
334,56 € |
24.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200090 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
182,16 € |
25.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200091 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
86,72 € |
26.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200092 |
tovar pre OV-kaderník |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Henkel Slovensko spol.s r.o. |
17324246 |
|
60,68 € |
27.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200093 |
náhradný plynový piest stoličkový |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
KFP, s.r.o. |
44467141 |
|
33,90 € |
28.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200094 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
74,54 € |
02.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200095 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200096 |
spotreba vody el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
20,89 € |
02.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200097 |
prevádzková revízia v kotolniach |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
51193965 |
|
1 340,00 € |
03.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200098 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
43,30 € |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200099 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
325,43 € |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200100 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
142,87 € |
04.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200101 |
inzercia v novinách |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
OLLE s.r. o. |
36713996 |
|
86,40 € |
05.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200102 |
strava pre zam.el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
725,80 € |
09.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200103 |
telefonne poplatky-O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
174,97 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200104 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200105 |
poplatok za telekomunikačné služby-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200106 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,22 € |
09.03.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200107 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
175,06 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200108 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
155,21 € |
10.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |