30-200049 |
strava pre zamestnancov el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Juraj Galajda |
10771999 |
|
482,60 € |
04.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200050 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
143,92 € |
05.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200051 |
tovar na sklad OVM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
38,27 € |
05.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200052 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
62,02 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200053 |
|
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200054 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
231,29 € |
07.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200055 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
412,74 € |
06.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200056 |
spotreba vody, stočné |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
222,25 € |
06.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200057 |
služba internet-1/2020 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
10.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200058 |
telefonne poplatky O2 |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
175,86 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200059 |
poplatok za internet-el.pr.Lomnička |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
9,70 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200060 |
vývoz TKO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
281,67 € |
10.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200061 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Anna Ružíková |
34309799 |
|
399,63 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200062 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
172,94 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200063 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 426,18 € |
11.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200064 |
ubytovanie pre žiakov a zamestnancov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Stredná odborná škola |
42128790 |
|
120,20 € |
11.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200065 |
spotreba elektriny |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
2 119,45 € |
12.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200066 |
poštové známky |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
13.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200067 |
oprava kotla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
58,30 € |
13.02.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-200068 |
vývoz odpadu zo ŠJ-BRKRO |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
30,24 € |
14.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |