060/2020 |
Objednávame si u Vás zakúpenie tovaru podľa vlastného výberu na poukážku zo SF pre 74 zamestnancov v celkovej hodnote 2 960,-€ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Lekáreň pri nemocnici SL, s. r. o |
46667560 |
|
0,00 € |
13.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
|
|
Objednávka |
061/2020 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
90,64 € |
18.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
062/2020 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
973,00 € |
19.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
063/2020 |
Objednávame si u Vás nákup bezkontaktných teplomerov |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Elixir s.r.o. |
31657427 |
|
110,00 € |
27.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
064/2020 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
53,22 € |
24.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
065/2020 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
99,23 € |
31.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
30-190624 |
nákup na sklad KM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
23,04 € |
07.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190625 |
ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
07.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190626 |
tankovanie PHM |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
57,81 € |
07.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190627 |
ochrana objektu |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
07.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190628 |
zelenina pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
121,31 € |
07.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190629 |
poplatok za telekomunikačné služby-pevné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,22 € |
09.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190630 |
|
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
SLOVDACH s.r.o. |
36465330 |
|
129 484,13 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190631 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190632 |
poplatok za telekomunikačné služby-mobilné siete |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
194,88 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190633 |
stavebný dozor- Rekonštrukcia kotolne a učebne PV |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
RG Ateliér, s.r.o. |
45271011 |
|
2 932,54 € |
09.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190634 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
86,72 € |
10.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190635 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
178,85 € |
10.01.2020 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190636 |
pečivo pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
|
27,07 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30-190637 |
tovar pre ŠJ |
Stredná odborná škola Jarmočná Stará Ľubovňa |
00159531 |
Družba1 s.r.o. |
46339469 |
|
819,20 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |