Faktúra č. 121/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča
  • IČO: 00159514
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 121/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.05.2023
  • Celková hodnota: 179,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť