098/23 |
obedy pre zamestnancov |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Stredná odborná škola pedagogická |
00162833 |
|
1 889,40 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
105/23 |
servisné služby |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Hurtuk Oskár |
44837402 |
|
170,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
100/23 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 464,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
097/23 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
103/23 |
ochrana objektu 4/2023 |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ALFA SBS |
33054762 |
|
132,00 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
104/23 |
nájom GPS |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
14,40 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
102/23 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
517,58 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
101/23 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
77,47 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
110/23 |
servis výťahu |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
308,41 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
096/23 |
hosting optimum |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
WebHouse |
36743852 |
|
6,59 € |
28.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
095/23 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
93,02 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
094/23 |
vodné, stočné |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
523,79 € |
26.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
012/2023 |
Revízia a odborná prehliadka infražiaričov- 6 kusov |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
44552921 |
|
626,40 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
093/23 |
vlajky |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
NEOMA SK |
36504939 |
|
93,60 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
011/2023 |
2 kusy vlajky SR, 1 kus vlajka EÚ |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
NEOMA SK |
36504939 |
|
93,60 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
092/23 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
194,72 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
091/23 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,70 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
090/23 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
296,00 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
089/23 |
elektrina |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
549,29 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |
088/23 |
revízia a odborná prehliadka komínových telies |
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča |
00159514 |
Karol Kmeč-Kmekom |
35397616 |
|
120,00 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Ing. Monika Fľaková |
|
Faktúra |